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財務工作規范

時間:2023-05-07 15:53:06 工作總結 我要投稿

財務工作規范

財務工作規范

一是不斷完善財經制度。在嚴格遵守《會計法》和國家、盛市相關財務管理制度的同時,還不斷根據實際工作需要,先后制定了《慶陽市統計局財務管理辦法》、《慶陽市統計局財產管理辦法》、《慶陽市統計局車輛管理辦法》等更加細化和便于操作的財務、財產分項管理辦法,建立了完善的內部控制制度和監督制度,為充分保證各項會計業務和現金支出都有章可循、有規可依奠定了堅實的基矗

財務工作規范

二是不斷強化各項保障。近年來,在財務人員選擇上嚴格挑選業務素質強、工作作風扎實、思想品質過硬并具有會計從業資格的人員從事財務工作,積極支持財務人員參加各類會計從業人員知識培訓。在局辦公經費十分緊缺的情況下,擠出資金,購買了財務管理軟件,使各類賬表都用電腦軟件進行記賬,市局全面實施了財務會計電算化管理,充分保證了財務管理的高效性、及時性和準確性。

三是嚴格執行各項制度。一直以來,在不斷完善財經制度的同時,也做到了嚴格執行現金管理制度、核算制度及內控監督制度,各項財務工作均規范運行。一是會計資料嚴格按照制度要求實行了專人、專柜、專室管理,發生的每筆財務資料都及時進行了裝訂、整理,各項會計資料整齊歸檔,會計賬目清楚,查取方便。嚴格執行票據管理辦法,每筆收入均有據可依,都向交、轉款人開具了《甘肅省行政事業單位往來收費收據》等規范的票據,所有報銷憑證必須是正規的稅務或專用票據,且要求內容填寫齊全、規范。徹底杜絕了“白條”,對不規范的支出憑證不論任何理由一律不予核報。二是嚴格執行財經紀律,在局紀檢組的監督下沒有私設任何小金庫,財務人員嚴格按照內控監督制度要求,保證了無公款私存、私自侵吞的問題發生。三是財務管理各項經費收支均實行“統收統支、遵守紀律、厲行節約、保證工作”的理財方針,經費支出一律實行審核、審批制度,分管財務領導“一支筆”簽批,對一定標準以上的支出必須事先匯報局長或經有關會議研究同意后方可辦理。分設會計、出納人員,財務和個人印章分別管理,每筆現金支出和銀行存款都要經會計、出納簽蓋印章后經主管領導審批方可辦理,嚴格執行內部監控制度,保證了現金、銀行存款規范運行。

四是切實做到專款專用。每筆專項經費和款項均保證了專款專用。一是為了保證各項經費專款專用,不相互擠占。合理控制公務接待費、出國旅游費、車輛購置費等三項經費的開支,我局所有支出均按照預算、審核、審批、實施、結算、簽批、核報的程序進行辦理。即專項經費、會議費等支出事前由承辦科室作出詳細預算,依照有關規定和標準進行內部審核,然后根據金額大小分送有關領導或會議研究審批,堅持了一個“口”統一實施、結算。二是對于到賬的款項我們及時入賬,并在最短時間內通知縣區財務人員到銀行進行結轉,市局沒有任何扣留、挪用,保證了各縣區局的經費支出和工作事務的正常運轉。

五是資產管理責任到人。日常辦公用品統一采購,固定資產采取分類、分表造冊登記,定期核對、責任到人的辦法進行管理,確保資產不丟失、不人為損壞。所有公共財產包括辦公用品一律實行統購、統配、統管、統調制度,分離管理,建立固定資產帳、財物購領登記簿和使用管理清單,作到票、帳、物“三對口”。對記入固定資產帳的財產,在來年清理核對一次,切實做到賬物相符。固定資產省列除調配使用的外,經費項目基本沒有數額購置固定資產,市列經費的固定資產和較大型購置都作出了計劃,提交局務會議研究審批后,與市采購中心、會計核算中心協調辦理。

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